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Found 20 Audit jobs for China - RMB - RMB

  • 审计总监

    • 江苏-南京
    • 江苏裕灌现代农业科技有限公司

    岗位职责 1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议; 2.组织制定审计监察中心的工作计划; 3.根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标; 4.组织编制并实施公司年度审计工作计划; 5.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事...

  • 审计经理

    • 江苏
    • 某上市药企

    职责描述: 1、全面负责部门内部日常事务; 2、制定年度审计计划,确定各类审计事项,报董事会批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查和总结; 3、建立审计体系,负责组织制定、修改、更新制定集团审计规范、制度流程,并监督有关规章制度的执行; 4、组织实施各种常规审计、专项审计,审核审计报告,监督...

  • 财务审计

    • 江苏
    • 某餐饮集团

    岗位职责: 1.掌握国家有关财经法律、法规、政策;熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识; 2.负责对公司业务运营、财务管理、执行开展内部审计,发现问题,并督促整改; 3.负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险;根据会计制度和公司财务管理规定,承担公司账务相关的具体工作; 4.负责日常会...

  • 助理审计师

    • 江苏-南京
    • 知名会计师事务所

    岗位职责: 1、20强内的事务所; 2、2/3年以上经验; 3、如果有CPA或者已经过了几门的人会比较优先...

  • 审计经理/主管

    • 江苏-南京
    • 太平洋产业集团

    财务相关专业毕业,有过工程审计方面的工作经验, 必须要有财务中级职称,有注册会计师更佳 主要工作指责为本集团内部工程项目(围绕项目所在地工作)的审计 ...

  • 审计总监/副总监

    • 江苏-苏州
    • 嘉宝股份苏州公司

    1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;  2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督 3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审...

  • 内审经理

    • 江苏-苏州
    • 苏州梦嘉传媒有限公司

    岗位职责:1) 负责组建公司审计部门,拟定并完善内部审计制度、流程和实施细则;2) 起草审计计划,批准后组织实施内部审计工作;3) 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4) 负责公司及各投资公司范围内专项审计;5) 协助优化公司内部运营程序和经营结果,并进行监督、检查;7) 对公...

  • 审计经理

    • 江苏-无锡-江阴市
    • 江阴某化工企业

    1、根据董事会要求对母公司及下属公司进行专项审计 2、对母公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计 3、对母公司及下属公司或部门的内部控制情况进行监督、检查,客观地反映 实际情...

  • 审计总监

    • 江苏-连云港
    • 江苏裕灌现代农业科技有限公司

    岗位职责 1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议; 2.组织制定审计监察中心的工作计划; 3.根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标; 4.组织编制并实施公司年度审计工作计划; 5.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事...

  • 集团审计总监

    • 江苏-南京-江宁区
    • 久大建设集团有限公司

    工作职责:1.  内控体系建设:建立并完善内控体系,推动内控工作落实;2.  审计业务:  执行以经营规范性审计(包括内控)、经济审计、项目审计(供应商)、人员审计(管理层履职和离职审计)四大类业务为主的审计监督,并生成审计报告;3.  监察业务: 接受各类投诉、举报,开展专项调查,查处、处理...

  • 审计监察

    • 江苏-泰州-泰兴市
    • 江苏某材料科技有限公司

    岗位职责: 1、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。 2、拟定审计工作计划。 3、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。 4、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。 5、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。 6、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。 ...

  • 风控部经理

    • 江苏-南京
    • 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

    岗位职责:1、制订股份公司、子(分)公司内部审计管理规章制度和工作流程,完善内部审计体系;2、负责制定股份公司、子(分)公司审计监察各项管理规章制度,并监督执行;3、负责股份公司、子(分)公司经营活动相关过程中资金、成本投入、合规性等业务审计;4、组织并参与实施部门审计、专项审计、离任审计、投...

  • 稽核专员

    • 江苏-苏州
    • 某台资铸造企业

    岗位职责: 1.五年以上生产制造型企业工厂内部稽核经验 2.有财务报表分析、成本分析、流程分析、数据分析能力 3. 积极主动,细心,沟通能力强,可独立完成任务 4. 本科以上学历,财务相关专业 5. 熟悉 Excel,Word,PowerPoint,熟悉tiptop佳 6. 有CIA 证书优...

  • 内部控制经理

    • 江苏-无锡
    • 苏州佐言企业管理咨询有限公司

    负责搭建公司内控管理体系,梳理和完善公司内部业务操作流程,推动内部控制流程体系建立、落地; 参与内控制度流程的草拟、修订、审核、宣贯、汇编工作;组织、指导制度流程建设。对公司层面及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,梳理流程,提出合规建议。 1.建立规范的内控体系,全面监督检查子公司内控...

  • 审计

    • 江苏-南京
    • 某知名地产集团公司

    岗位职责: 1.集团内审,发现内控缺陷,舞弊等管理问题 2.协助各分析处财务负责人开展各子集团财务管理工作 任职资格: 1.至少三年以上四大工作经验,35周岁以下,全日制本科以上学历,财会类专业,CPA优先考虑; 2.有责任心、执行力强,有较清晰的工作思路。...

  • 内部控制经理

    • 江苏-无锡
    • 国内500强上市公司

    负责搭建公司内控管理体系,梳理和完善公司内部业务操作流程,推动内部控制流程体系建立、落地; 参与内控制度流程的草拟、修订、审核、宣贯、汇编工作;组织、指导制度流程建设。对公司层面及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,梳理流程,提出合规建议。 1.建立规范的内控体系,全面监督检查子公司内控...

  • 审计经理(事务所)

    • 江苏-南京
    • 某行业内知名公司

    项目经理: 能带队做主板上市公司年审项目; 指导助理成长; 沟通顺畅; 愿意接受事务所工作; 审计助理也需要,愿意和公司一些发展的。...

  • 项目经理(会计事务所)

    • 江苏-南京
    • 某行业内知名公司

    要求工作踏实,具有团队协作精神,沟通、协调能力强,无不良执业记录。 一经录用,事务所按同岗同酬发放薪酬待遇、按国家要求办理社会保险,提供较为系统性的业务培训。 任职资格: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流...

  • 注册会计师合伙人

    • 江苏-苏州
    • 上海某会计师事务所

    岗位职责:1.审计税审; 2.财税培训; 3.项目管理; 任职资格:持有注册会计师证书,且至今连续在会计师事务缴纳社保满五年或以上; 有取得注册会计师证书后最近连续5年在会计师事务所从事下列审计业务的经历: (1) 审查企业会计报表,出具审计报告; (2) 验证企业资本,出具验资报告; ...

  • 审计经理

    • 江苏,浙江,上海
    • 国内某大型餐饮公司

    岗位职责: 1、负责建立内部审计的体系,结合公司管理现状设计审计功能,并落地执行; 2、负责审阅财务报告,100%发掘出财务体系的漏洞,并从审计专业角度给出根本性的改进意见; 3、负责定期评估公司经营的各环节的内控风险,并准确、及时的作分析汇报; 4、负责进行必要的专项审计工作,监督各部门偏离...