Found 186 Audit, Financial services and consulting jobs for China - RMB - RMB

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  • 审计经理/主管

    • 黑龙江-齐齐哈尔
    • 雄县迪亚商贸有限公司

    包括业务和管理两方面,其中业务职责包括了解在当前销售策略下的市场状况、负责重要内审活动的组织与实施等;管理职责包括组织建设、培训管理和工作沟通等。...

  • 审计经理

    • 上海
    • 广汇汽车华东大区

    岗位职责:1、根据风险评估与有效管控的原则,编制大区年度内审计划,提高企业管理水平,促进企业经济效益提升;2、负责对华东大区本部及各成员企业现有规章制度的健全性、有效性、合理性通过内部审计服务提供审计的意见及建议;3、负责协助大区本部及各成员企业对生产经营活动和财务资产管理进行制度性完善,包括...

  • 高级项目经理

    • 浙江-杭州
    • 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

    职位描述: 1、制定合理的项目工作计划; 2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系; 3、监督、指导、检查审计员的工作情况,保证项目的顺利实施; 4、作为大中型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作; 5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告; 6、领导交办的其他工作。 职位要求: 1、会计...

  • 审计经理[长沙]

    • 湖南-长沙
    • 中皓集团

    岗位要求 1.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计或IPO业务; 2.负责或参与其他各类相关业务执业工作; 3.制定并推进项目工作计划,负责协调项目执行中的相关工作; 4.监督并指导项目组成员的工作情况,保证项目的顺利实施; 5.与客户建立良好的沟通,维护客户关系。 任职要求: 1.大学...

  • 注册会计师

    • 河南-郑州
    • 河南明泰会计师事务所(普通合伙)

    1、组织实施对大型项目(企业集团或上市公司、拟上市公司和新三板挂牌企业)的审计工作;2、对审计助理人员进行有效督导、培训,维护团队稳定,提高团队战斗力、凝聚力、创新力;3、对项目组成员考核、晋级提出合理建议。 /4、有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神;5、熟练...

  • 审计高级经理

    • 上海-杨浦区
    • 上海颐高投资集团有限公司

    职位描述:1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;5...

  • 高级项目经理

    • 内蒙古-包头
    • 内蒙古中昊会计师事务所(普通合伙)

    需现场审计经验丰富,注册会计师执业经历5年以上。...

  • 内审副总监

    • 上海
    • 上海利真汽车服务咨询有限公司

    工作职责:1.配合审计委员会,根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案; 根据公司战略,制定年度内控内审计划,并组织落实;2.负责内审部门日常管理,包括但不限于:队伍搭建、内部流程制度建立、绩效考核等3.主导公司内部...

  • 内部审计(J10412)

    • 广东-广州
    • 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司

    岗位职责:1、以风险为导向制定年度内部审计项目计划,并开展相关工作;2、跟踪内部审计建议的整改完成工作;3、按要求开展内部控制、风险管理与合规管理的评价工作;4、配合审计机关和上级主管部门对东风日产的审计工作;5、配合公司工会经审委员会开展工会费用专项审计;6、接受上级主管部门委托开展经济责任...

  • 审计高级经理

    • 北京
    • 国内知名会计师事务所

    岗位职责: 执业注册会计师资格,注册3年以上; 5年以上会计师事务所从业经验,担当过IPO或上市公司年报审计项目的主审; 具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力; 具有高度敬业精神、团队意识强; 熟练运用计算机及办公软件;...

  • 审计部副部长(审计经理)

    • 江苏-南京
    • 某大型股份有限公司

    岗位职责:1、建立健全公司风险控制体系,提升公司风险管控能力; 2、根据公司运营发展情况,牵引审计监察工作规划及年度工作计划的编制; 3、从风险控制、降本增效及独立咨询的角度,组织例行审计、专项审计、流程审计的具体业务开展,并对审计活动质量负责,对发现的问题提出解决方案,推动整改落实; 4、对...

  • 财务总监/经理

    • 广东-深圳,广东-东莞,国外-亚洲-菲律宾
    • 广州互联网多元公司

    职位描述: 1、负责制订年度财务规划,确保企业正常运营。 2、负责拟定年度、季度、月度财务预结算报表,并上报相关领导。 3、负责建立健全财务管理制度,有效进行财务风险管控。 4、负责资产统筹与管理,节省开支,控制成本。 5、实时监控财务账目及流水,进行财务报表分析与建议。 6、日常财务核算与清...

  • 审计监察主任

    • 海南
    • 海南某集团股份有限公司

    岗位职责: 1、负责制定集团审计监察工作制度、规范、标准、计划并监督实施; 2、负责组织部门内部工作例会,布置各项具体工作任务和考核重点,总结上阶段工作成果,并收集绩效数据,对员工进行绩效考核; 3、负责对各项规章制度和劳动纪律执行情况进行跟踪检查,对内外部投诉、举报的违规违纪行为进行跟办,查...

  • 审计经理

    • 广东-深圳
    • 深圳某基金销售股份有限公司

    岗位职责: 1、作为投行业务的财务专家, 负责投资项目搜寻、考察、尽职调查、财务分析等,撰写尽职调查报告、项目投资分析报告; 2、作为风险控制委员会成员, 参与投资项目评审及项目投后监控; 3、负责各投资项目的投后监控、审计、财务分析; 4、参与、协助投行与资产管理部门其他工作。 任职要求:...

  • 会计/审计/风控

    • 江西-南昌
    • 某国有企业

    工作内容: 1. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐; 2. 做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐; 3. 每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 4. 对应收帐款金额较大、...

  • 某公募基金子公司-稽核审计

    • 上海
    • 上海杰倍仕企业管理咨询有限公司

     岗位职责:  1、根据国际相关法律法规协助上级制定和修订稽核审计工作制度、管理办法和工作指引;2、协助上级负责定期或不定期对公司层面的各项规章、制度、大纲进行全面的审核,并就合法合规等方面进行修改;3、分析数据并协助制定审计计划,完善审计工作流程;4、在审计过程取得审计证据、形成工作底稿,确...

  • 某大型金融央企-报表管理经理

    • 上海
    • 上海杰倍仕企业管理咨询有限公司

    岗位职责:任职要求职位描述:1 、会计报表及财务报告编制:根据会计核算信息汇总、负责编制合并会计报表,为财务报告的编制提供基础。2、总帐管理:根据集团管理规定要求,负责集团内总帐管理工作,为结帐跟踪管理,结帐流程标准化和集团内各平台的顺利关帐提供必要支持。3、会计信息提供与解释:根据集团公司会...

  • 内部审计员

    • 北京
    • 诚通人力资源有限公司

    1.准备并向MdOC审核小组提交所需的审核文档。 2.及时回复MdOC审核组。 3.在与财务部门召开审计会议之前,每季度与MdOC审计小组协调。 4.制定内部/自我审计计划和程序。 5.进行内部/自我审核,并进行内部/自我审核报告。 6.回应管理层提出的所有合规问题 7.监控所有适用的公司规则...

  • 内审项目经理-InternalAuditProgramManager

    • 北京-朝阳区
    • 特斯拉(Tesla)

    Responsibilities 1. Lead Assurance and Advisory responsibilities in APAC region 2. Independently plan, perform, evaluate, summarize and c...

  • 审计经理

    • 陕西-西安
    • 天津远泽商业管理有限公司

    1、本科及以上学历; 2、年龄35-48岁,财务或工程专业优先; 3、熟悉财务审计、企业内审、工程审计等工作,同等岗位5年以上管理工作经验;...