Found 193 Audit, Financial services and consulting jobs for China - RMB - RMB

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  • Graduate Opportunities for Russian Speakers with PwC Cyprus

    • Nicosia, Nicosia, Cyprus
    • Competitive salary
    • PwC Cyprus

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    Top job

  • 内控内审经理(H-11)

    • 上海-徐汇区
    • 上海网鱼信息科技有限公司

    岗位职责:1、 负责公司内控体系、制度及流程的建立完善;2、 了解和评价公司出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险管理工作;3、制定实施年度内审计划,并跟进内审报告反馈,协调公司各职能部门及组织的后续整改工作; 4、门店经营稽查审计包括差错舞弊稽查、投诉、重大事件的稽核、套现、品质、经营中不...

  • IT审计经理(MJ000059)

    • 北京-海淀区
    • 北京顺源开华科技有限公司

    IT审计经理岗位职责:1、协助建立和完善公司有关信息系统的各项制度(涉及系统开发与变更管理、账号密码与权限管理、数据存储与备份、日志监控及日常运维管理、系统安全等),对制度建设提供完善及优化建议;2、以COBIT理论体系为基础,协助建立和完善公司信息系统的内部控制体系,编写内部控制手册;3、对...

  • 内部审计总监

    • 浙江-杭州-萧山区
    • 多弗国际控股集团有限公司

    岗位职责:1、根据集团公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营项目审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计工作方案;负责具体审计项目的实施;3、审查及评估公司的内部控制及风险管理情况,识别风险领域,并深入了解业务流程,记录流程图和流程叙述,...

  • 审计经理(杭州)

    • 浙江-杭州
    • 保利房地产(集团)股份有限公司

    岗位职责:1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少...

  • 注册会计师

    • 内蒙古-呼和浩特
    • 呼和浩特市沃德会计师事务所(普通合伙)

    职位描述:组织实施财务报表审计或涉税鉴证项目的审计工作,独立承担审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。任职资格:1.本科及以上学历,身体健康,具体良好的团结合作精神、敬业精神和语言沟通能力;2.取得注册会计师执业资格或注册税务师资格、注册会计师已取得2科以上合格证;有高度的事业心和责任...

  • 内审总监

    • 上海
    • 海银金融控股集团有限公司

    职位描述:1、负责集团本部及相关分子公司的内部审计工作;2、按照审计程序和审计方法,收集和整理审计证据,编制和撰写审计报告,对重大决策提供审计意见;3、配合总经理完成内控体系的设计和建设,检查监督执行情况,及时发现企业经营活动的潜在问题和风险。任职要求:1、本科及以上学历, 财务、审计、金融或...

  • 审计师(风控)

    • 北京
    • 北京天科佳豪企业管理有限公司

    任职要求:1. 本科及以上学历,金融类、财经类等专业毕业,CPA优先;2. 三年以上四大会计师事务所审计岗位工作经验,有企业IPO经验优先;3.有全面的财务和审计专业知识,熟悉财务、税务、金融等方面的法律法规;4. 熟悉金融投资业务模式,熟悉企业财务风险分析,熟悉上市公司财务风险分析;5. 良...

  • 高级投资经理(审计方向)

    • 北京
    • 北京天科佳豪企业管理有限公司

    职责描述:1、负责股权项目资产评估、项目盈利预测,复核项目财务数据;2、负责开展股权项目投资可行性分析、财务分析、估值及投资回报测算;3、协助投资团队参与项目财务尽职调查工作,针对性提出解决方案及措施,把控项目财务风险;4、完成领导安排的其他工作。任职要求:1、经济、金融、会计等相关专业硕士研...

  • 审计部门经理(中喜分所)

    • 四川-成都
    • 四川衡立泰资产评估事务所有限公司

    岗位职责:1、负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务;2、负责或参与IPO、发债及大型企业年报审计业务;3、负责或参与其他各类相关业务执业工作。任职要求:1、具有注册会计师资格或CPA考试全科通过优先;2、大学本科及以上学历,年龄35周岁以下;3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力...

  • IT审计经理(MJ000059)

    • 北京-海淀区
    • 北京顺源开华科技有限公司

    IT审计经理岗位职责:1、协助建立和完善公司有关信息系统的各项制度(涉及系统开发与变更管理、账号密码与权限管理、数据存储与备份、日志监控及日常运维管理、系统安全等),对制度建设提供完善及优化建议;2、以COBIT理论体系为基础,协助建立和完善公司信息系统的内部控制体系,编写内部控制手册;3、对...

  • 审计主管

    • 河北-石家庄
    • 河北天皓知识产权服务有限公司

    职位要求:1、大学本科及以上学历, 具备注册会计师执业资格;2、具备4年以上知名大型事务所从业经验;3、身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作;4、具备上市公司审计经验优先岗位职责:1、精通财务会计审计等相关专业知识和政策法规;2、具备优秀的文字表达能力和人际交往技巧;3、具有一定的项目计...

  • 审计经理

    • 河北-石家庄
    • 河北天皓知识产权服务有限公司

    职位要求:1、具有注册会计师执业资格证书,本科以上学历,有大型会计师事务所五年以上执业经验;2、年龄在40岁以下,身体健康;如有特殊优秀人才,年龄可适当放宽。岗位职责:1、有IPO项目审计工作经验,能够独立承担IPO项目现场总负责人;2、具备团队精神,有良好的工作组织能力,有良好的沟通能力和协...

  • 审计经理

    • 四川-成都
    • 四川某大型酒类企业

    岗位职责: 1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案; 2、负责组织实施内部审计工作;  3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会; 4、监督检查财务预算的执行情况; 5、监督审计结果的落实; 6、完善内控体系,对...

  • 内审

    • 上海
    • 上海某电子科技有限公司

    岗位职责: 1、协助财务总监优化部门内部岗位分工,完善工作流程。 2、按照部门内控管理制度要求对财务部各岗位工作实施监督、评价,定期出具内控分析报告,提出优化方案。 3、与风控部配合,按照公司内控要求对业务部门展开内控审查。 4、跟踪财务部内部重点工作进展情况。 5、完成领导交办的其他工作。 ...

  • 审计经理

    • 广东-深圳
    • 深圳某基金销售股份有限公司

    岗位职责: 1、作为投行业务的财务专家, 负责投资项目搜寻、考察、尽职调查、财务分析等,撰写尽职调查报告、项目投资分析报告; 2、作为风险控制委员会成员, 参与投资项目评审及项目投后监控; 3、负责各投资项目的投后监控、审计、财务分析; 4、参与、协助投行与资产管理部门其他工作。 任职要求:...

  • 审计经理

    • 河北-石家庄
    • 国内知名咨询公司

    岗位职责: 任职资格: 1、目标成本: 1.1审核项目成本部编制的各开发项目建安工程造价估算及建安工程目标成本,并检查在项目实施过程中的落实情况; 1.2配合集团财务部编制并确定各开发项目整体的目标成本; 2、审核项目成本部编制的各开发项目的合约规划,并检查在项目实施过程中的落实情况; 3...

  • 工程审计经理

    • 广东-深圳
    • 某国内知名地产公司

    岗位职责: 1、 评估集团核心业务中工程端口(主要涵盖采购、成本及项目施工管理等环节)的系统风险状况,判断高风险领域,编制集团核心业务工程审计项目计划。 2、 负责工程审计程序及方案的编写和完善,以及对内部工程审计人员的培训。 3、 统筹和组织工程审计项目实施,撰写审计报告。 4、 参与或主导...

  • Internal Auditor-制造业亚太区

    • 上海
    • 欧美公司

    岗位职责: Perform audit assignments within the scope of the Group Audit Services Department. Assignments include Sarbanes Oxley Act (SOA) compliance re...

  • 内审总监

    • 广东-广州
    • 上海天才网络有限公司

    内审总监内审总监-大健康服务平台客户简介预上市大健康服务平台,专业服务团队与国内数家医学教学及科研机构合作,由超过百位本科以上的优秀人才组成;品牌形象好,发展前景好。工作内容制定各类采购审计方面的规章制度、流程及表格,并宣导和实施,促进制度的有效落实、改进和执行; 制定各项采购方面监察审计目...

  • 反舞弊审计师(MJ000314)

    • 北京-东城区
    • 中文在线数字出版集团股份有限公司

    岗位职责:1、建立集团层面反舞弊体系架构,主导根据业务实际完善反舞弊政策,编撰舞弊案件调查流程等;2、主导集团内来自各渠道的舞弊案件调查,起草调查笔录,访谈违规人员,针对违法违规行为,进行溯源取证、固定证据,配合内外部律师进行民事、刑事案件诉讼;3、对全员进行反舞弊培训,树立价值观疏导体系,建...