Found 445 Audit, Financial services and consulting jobs

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  • 审计经理

    • 河南-郑州
    • 新东润地产有限公司

    职位描述: 1、组织对集团各部门及所属项目的经营管理审计等; 2、组织事项调查; 3、拟定审计方案,起草审计报告等审计文件; 4、跟进整改,落实审计意见、建议的跟踪检查; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。 ...

  • 审计经理/主管

    • 北京
    • 新华三技术有限公司

    工作职责:1、协助内部审计制度建设:根据公司业务构成、特点和内部控制要求,协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板。 2、参与执行审计项目:按项目要求出任审计组组长(或成员),负责项目现场进度、项目质量及审计项目执行过程中的内外沟通,及时汇报项目进展,起草审计报告并报部门领导审核...

  • 审计经理/主管

    • 浙江-杭州-滨江区
    • 新华三技术有限公司

    工作职责:1、协助内部审计制度建设:根据公司业务构成、特点和内部控制要求,协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板。 2、参与执行审计项目:按项目要求出任审计组组长(或成员),负责项目现场进度、项目质量及审计项目执行过程中的内外沟通,及时汇报项目进展,起草审计报告并报部门领导审核...

  • 内审经理(MJ001364)

    • 上海-嘉定区
    • 上海久耶供应链管理有限公司

    职位描述:1、全面统筹规划公司的审计事务战略,为公司战略目标提供强有力的内部审计支持;2、根据国家相关法律法规,结合公司实际情况,建立、制定和完善公司审计管理制度体系;3、制定和维护公司内部审计的相关制度和工作流程,并组织开展各项内部控制系统的审计、检查及评价工作;4、制定公司年度审计计划并带...

  • 审计监察岗

    • 广东-佛山-顺德区
    • 广东某城业投资有限公司

    岗位职责: 1、拟定公司内部审计、监察管理办法和规章制度,拟定审计监察工作计划; 2、负责查证落实经批准立项的举报项目,承担具体项目的审计实施与管理工作,督促相关部门完成审计决议及整改工作; 3、监察公司制度流程建设的合理性、业务执行过程规范性与执行结果的有效性,监察公司的重要经济事项; 4、...

  • 工程审计主管

    • 上海
    • 主板上市大型制造公司

    1、 参与并负责制定和完善工程建设类的制度和流程,对公司工程建设类的内部制度进行监督执行,审计评估等; 2、 能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定; 3、 勘察施工现场,根据施工图纸、合同等,对工程进度(工程款支付、阶段性验收及竣工验...

  • 监察审计主管

    • 上海
    • 主板上市大型制造公司

    职责描述: 1.对各级部门和员工的日常工作作风、工作纪律进行监督,对不良行为提出处罚建议,做好宣传、教育工作; 2.对基建项目、大宗采购、技改项目等重大招投标工作进行监督,出具监督意见; 3.对废旧设备、物资等重要资产处置工作进行监督,出具监督意见; 4.受理职务违规违纪、工作作风、工作效率方...

  • 审计

    • 湖南-长沙
    • 某大型建筑集团公司

    岗位职责: 1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。 2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。 3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。 4.掌握会计、审计及其相关专业知识。 5.负责档案管理等日常事务工作。 6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。...

  • 内审经理监察主管

    • 北京
    • 知名500强日企

    【岗位职责】: 1、制定中国东北亚公司的年度审计计划 2、独立组织实施现场审计、整理审计报告、汇报审计结果 3、配合本社监查部实施现场审计 4、与监察部其他部门配合完成监察部的其他审计工作 5、对部下实施指导、管理,高效率推进工作 【岗位要求】: 1. 2年以上审计相关工作经验,有内审经验优...

  • 出纳

    • 上海,山东-济南
    • 某知名药企

    岗位职责: 1.办理银行收付款业务,外汇收付款业务,规范使用支票,严格控制签发空白支票; 2.负责支票、汇票、发票、收据管理; 3.登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 4.负责工资发放,负责税控系统发票开具; 5.上级...

  • 财务稽核经理

    • 辽宁-大连
    • 国际知名跨领域多元化集团

    岗位职责: 1、负责业务板块稽核整体工作 2、负责审核各种明细账、总账 3、起草、修订、有关财务管理、会计核算方法方面的制度 4、协助业务总监加强会计基础管理工作 5、完成负责板块月、季、年度财务报告工作 任职资格: 一、基础要求: 五官端正,身心健康,形象好,气质佳 二、教育背景: 1)最...

  • Senior Information Technology Audit Manager

    • New York
    • Competitive
    • Smith Arnold Partners

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  • 审计经理

    • 广东-广州
    • 广东罗浮宫国际家具博览中心有限公司

    岗位要求:1、负责公司内控体系的建立和维护,通过访谈、审阅文件、符合性测试、跟单测试等方式,定期组织内控审计工作;2、负责组织协调公司内控的日常工作,为相关部门开展内控工作提供指导和培训;3、监督制度、流程的执行情况,并对制度、流程的适用性进行评价;4、负责组织实施公司各项经营、财务审计及专项...

  • 现场审计业务中心主管/专员

    • 北京
    • 渤海人寿保险股份有限公司

    岗位职责1.落实内部审计工作计划,开展现场审计;2.实施审计程序,与被审计对象进行沟通、访谈,完成审计底稿,发现、确认并汇报审计发现及问题,编制或参与编制审计报告;3.评估审计发现问题整改情况,必要时开展后续审计;4.配合开展团队建设、培训,分享审计项目经验;5.完成领导交办的其他工作。任职要...

  • 非现场审计业务中心主管/专员

    • 北京
    • 渤海人寿保险股份有限公司

    职责描述:1.根据审计计划或临时工作安排,开展非现场审计;2.对日常非现场审计预警事项进行处理,并对异常情况进行记录、问询、分析、报告;3.建立并持续优化非现场审计程序与审计模型,对公司日常财务、业务、资金运用等进行有效监测;4.持续跟踪审计发现问题整改情况并向适当管理层通报;5.参与内部审计...

  • IT内控经理

    • 广东-深圳
    • 深圳市客路网络科技有限公司

    岗位职责: 建立,规划和执行风险分析和风险控制矩阵,以评估对IT流程,操作系统,数据库应用程序和基础架构等的控制的有效性和效率,信息的可靠性和完整性,遵守政策和程序,法律和法规 审查IT发现并评估合规性和风险的总体状态 制定缓解计划和建议,以改善IT合规性状态 传达审计建议,跟踪和监督后续行动...

  • 资深审计(J11833)

    • 上海-闵行区
    • 上海钧正网络科技有限公司

    岗位职责: 1、参与业务领域内的专项审计(财务,供应链,it,互联网运营等) 2、解决审计中涉及的复杂问题,发现潜在的控制及舞弊风险 3、出具审计报告并对发现的问题给予审计建议 4、推动被审计部门拿出整改方案,并督促落实 5、参与部门审计程序及风险评估的编制 6、保持对应部门的良好沟通,为业务...

  • 审计内控经理

    • 广东-深圳
    • 某地产

    1、健全公司审计管理体系,建立执行、控制机制,完善审计规章制度和审计操作指引; 2、制定年度工作计划,负责审计项目方案及实施、编制审计报告、提出改善管理建议; 3、负责本部及项目重要合同和经营活动定期或不定期审计; 4、协助外部审计工作的开展,维护与外部审计工作机构的良好关系; 5、向...

  • 审计经理

    • 四川-成都
    • 某建设工程有限公司

    岗位职责:1、负责建立、健全公司的审计制度和流程,完善审计管理体系; 2、审计财务付款是否严格按照公司财务制度严格执行,每月出具财务审计报告; 3、对完工项目在完工后一个月内进行审计和分析,对项目成本状况、经济指标、经济效益出具审计分析报告。 4、对项目完工结算任务进行审核,审核相关扣款...

  • 高级风控经理

    • 上海
    • KR

    职位描述: 1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作; 2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划; 3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系; 4. 能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外...