审计经理

Location
广东-深圳,广东-肇庆,广东-东莞
Posted
15 Oct 2019
Closes
04 Nov 2019
Ref
h4652963
工作职责:
1、财务审计:对公司财务预算和财务管理制度的执行情况、与财务收支相关的经济活动、考核单位的经济效益、财务核算的准确性和规范性等事项进行内部审计监督。
2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项、公司有关单位、部门或个人等进行专项审计调查。
4、合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
5、风险审计:开展税收风险、经营风险和管理风险等审计工作,建立符合上市公司规范的内部风险控制系统。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、对违规违纪行为进行纪检监察活动并向管理层提报处理建议。
8、完成公司董事会、审计委员会和其他相关领导交办的审计事项。

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