审计主管
- Recruiter
- 九州方圆
- Location
- 北京
- Posted
- 14 Oct 2019
- Closes
- 31 Oct 2019
- Ref
- b1241869
- Job role
- Audit, Finance director, Financial planning & analysis
职责描述:
模块一:规划与制度建设
模块二:本职工作内容
职责1:对集团及其各子公司的财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为集团及各子公司的优化管理提供意见和建议:
(1)对集团及各子公司的年度财务指标的下达、分解和签订情况进行审计;
(2)对全面预算的执行情况开展审计;
(3)对资金管理与安全开展审计;
(4)对项目成本管理进行审计;
(5)对纳税情况开展专项审计。
职责2:对集团及其各子公司的经营活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为集团及各子公司的优化管理提供意见和建议:
(1)对集团及各子公司的年度经营指标的下达、分解和签订情况进行审计;
(2)对项目利润核算表的核算情况及核算依据进行审计;
(3)对资金计划执行情况开展审计;
(4)对采购价格控制管理情况开展专项审计;
(5)对项目物资、工器具、账外物资相关管理情况开展审计。
职责3:对集团及其各子公司管理指标的执行情况进行审计:
(1)对集团及其各子公司年度管理指标的下达、分解和签订情况进行审计;
(2)绩效工作管理审计;
(3)对管理决算情况开展审计
(4)对三级检查机制的制度、流程及开展情况进行审计;
(5)对集团及子公司网站建设及更新情况开展审计;
(6)对重要文件电子版及纸质版一致性进行专项审计;
(7)对档案管理开展审计(包括工商、税务、银行、公司资质、员工合同、知识产权的归档等)。
职责4:对人力资源系统进行相关审计:
指责5:对信息系统的开发情况和系统运行情况进行相关审计
职责6:其他专项审计
模块三:组织审计实施
职责1:根据年度审计工作计划,组织实施具体的审计项目;工作成果:出具审计方案、审计通知及资料清单、审计发现记录表、审计报告、审计意见书;并根据领导审批后的审计意见书出具审计跟进事项台账。
职责2:就具体审计发现与被审计部门领导交换意见,向主管领导提交审计报告,对审计发现的问题提出改进建议,对整改情况进行跟踪;工作成果:出具审计发现记录表、审计报告、审计意见书,并根据领导审批后的审计意见书出具审计跟进事项台账。
职责3:根据公司董事长、董事会或监事会的临时安排,组织对特殊项目进行专项审计。
职责4:项目审计结束后,按照审计档案管理的规定,做好审计资料的整理、立卷和归档;工作成果:按照审计项目分类,形成电子版存档备案及纸质版归档资料。
模块四:配合外部审计工作
职责1:当遇有重大、复杂审计项目任务时,财务、技术等部门的有关人员组成专项审计组;必要时,经批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专项审计。
职责2:接受审计专家的指导,配合外部审计师对公司进行业务与信息安全的工作。
职责3:完成董事会和董事长交办的其他任务。
任职要求:
1、大学本科学历及以上,审计、金融、财务管理、管理学专业
2、2年以内会计师事务所经验,5年以上财务、审计、综合性管理工作经验。
3、会计师/审计师/注册会计师/注册内审师
4、熟悉企业审计的相关理论、企业经济业务,熟悉,了解、掌握国家现行财经法律政策;具备一定的财务、审计、法律、管理等方面的知识;具有良好的公文写作和办公软件应用能力。
5、具备良好的沟通能力、组织能力、学习能力、解决问题的能力、分析判断能力。
模块一:规划与制度建设
模块二:本职工作内容
职责1:对集团及其各子公司的财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为集团及各子公司的优化管理提供意见和建议:
(1)对集团及各子公司的年度财务指标的下达、分解和签订情况进行审计;
(2)对全面预算的执行情况开展审计;
(3)对资金管理与安全开展审计;
(4)对项目成本管理进行审计;
(5)对纳税情况开展专项审计。
职责2:对集团及其各子公司的经营活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为集团及各子公司的优化管理提供意见和建议:
(1)对集团及各子公司的年度经营指标的下达、分解和签订情况进行审计;
(2)对项目利润核算表的核算情况及核算依据进行审计;
(3)对资金计划执行情况开展审计;
(4)对采购价格控制管理情况开展专项审计;
(5)对项目物资、工器具、账外物资相关管理情况开展审计。
职责3:对集团及其各子公司管理指标的执行情况进行审计:
(1)对集团及其各子公司年度管理指标的下达、分解和签订情况进行审计;
(2)绩效工作管理审计;
(3)对管理决算情况开展审计
(4)对三级检查机制的制度、流程及开展情况进行审计;
(5)对集团及子公司网站建设及更新情况开展审计;
(6)对重要文件电子版及纸质版一致性进行专项审计;
(7)对档案管理开展审计(包括工商、税务、银行、公司资质、员工合同、知识产权的归档等)。
职责4:对人力资源系统进行相关审计:
指责5:对信息系统的开发情况和系统运行情况进行相关审计
职责6:其他专项审计
模块三:组织审计实施
职责1:根据年度审计工作计划,组织实施具体的审计项目;工作成果:出具审计方案、审计通知及资料清单、审计发现记录表、审计报告、审计意见书;并根据领导审批后的审计意见书出具审计跟进事项台账。
职责2:就具体审计发现与被审计部门领导交换意见,向主管领导提交审计报告,对审计发现的问题提出改进建议,对整改情况进行跟踪;工作成果:出具审计发现记录表、审计报告、审计意见书,并根据领导审批后的审计意见书出具审计跟进事项台账。
职责3:根据公司董事长、董事会或监事会的临时安排,组织对特殊项目进行专项审计。
职责4:项目审计结束后,按照审计档案管理的规定,做好审计资料的整理、立卷和归档;工作成果:按照审计项目分类,形成电子版存档备案及纸质版归档资料。
模块四:配合外部审计工作
职责1:当遇有重大、复杂审计项目任务时,财务、技术等部门的有关人员组成专项审计组;必要时,经批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专项审计。
职责2:接受审计专家的指导,配合外部审计师对公司进行业务与信息安全的工作。
职责3:完成董事会和董事长交办的其他任务。
任职要求:
1、大学本科学历及以上,审计、金融、财务管理、管理学专业
2、2年以内会计师事务所经验,5年以上财务、审计、综合性管理工作经验。
3、会计师/审计师/注册会计师/注册内审师
4、熟悉企业审计的相关理论、企业经济业务,熟悉,了解、掌握国家现行财经法律政策;具备一定的财务、审计、法律、管理等方面的知识;具有良好的公文写作和办公软件应用能力。
5、具备良好的沟通能力、组织能力、学习能力、解决问题的能力、分析判断能力。