审计经理

Location
上海
Posted
02 Aug 2019
Closes
23 Aug 2019
Ref
h4567514
1. 根据公司整体战略规划,建立和完善内部审计和风险控制体系,制定对应的制度、流程和执行规范;
2. 负责公司内部审计工作,出具内部审计报告,确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
3. 负责公司内部审计的监督工作,具体包括公司及所属公司架构内所属公司的内控审计、部门负责人在任及离任审计、系统权限审计、关键岗位审计等;
3. 参与企业重大决策以及业务流程制定,审核其操作合规性、风险性,并组织相应部门制定应急和防范措施;
4. 参与内部控制评价工作,研究分析并认定内部控制缺陷,协助推动公司内部控制流程体系建立和落地,并提出有关管理建议;
5. 领导交代的其他相关工作。

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