审计副总监/总监

Location
江苏-南京-玄武区
Posted
08 Jul 2019
Closes
27 Jul 2019
Ref
b881656
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算,主持审计监察部全面工作;2、拟定审计监察方案,起草审计报告和监察管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;5、组织企业内控体系的设计与建设,主持制订各类审计文件和规章制度,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;6、组织对下属子公司、分公司和控股集团开展经营审计工作,负责协调本部门与其他部门或子公司、分公司的工作和联系;7、负责对部门内部员工进行管理,审查审计人员提交的审计报告、审计建议,检查审计人员履行审计岗位职责的情况,组织学习、交流、考核和评比;8、关心审计人员的切身利益,帮助解决职工的实际困难和问题,充分发挥审计人员的积极性;9、负责审计队伍建设,做好部门人员的思想政治工作,研究和提出提高审计人员政治、业务素质的措施,开展审计理论研究。任职资格:1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;2、具备执业注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格者优先;3、8年以上审计管理经验,具有金融行业内部审计或大型会计师事务所工作经验优先;4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;6、能承受较强工作压力;7、年龄35-45岁,适应偶尔出差。

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