内控内审总监12-08-55

Recruiter
杭州大搜车汽车服务有限公司
Location
浙江-杭州
Posted
05 Jul 2019
Closes
26 Jul 2019
Ref
b782036
【岗位职责】 1.全面负责集团各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行; 2.为集团内各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询; 3.审核起草集团商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件; 4.和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平; 5.根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议; 6.密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知;研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考; 7.协助CFO处理集团IPO上市相关事项。【任职要求】 1.本科及以上学历; 2.8年以上内控内审经验,其中有3~5年会计师事务所经验(四大及排名前五内资所优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作经验。曾经独立完成过公司内控体系搭建、内控制度建立、业务流程梳理及规范; 3.掌握SOX404、掌握专业的风险控治理论知识及实施方法;熟悉汽车或互联网金融业务的内控操作规范加分; 4.有良好的分析解决问题能力,良好的逻辑思维能力,较强的风险控制的能力,应变能力,踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。

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