审计总监
- Recruiter
- 太东集团有限公司
- Location
- 广东-惠州
- Posted
- 05 Jul 2019
- Closes
- 25 Jul 2019
- Ref
- b953139
- Job role
- Audit, Finance director, Financial planning & analysis
一.规划和安排内部审计中心年度审计项目和工作重点。 1.识别管理层的关注点和高风险领域,根据组织目标确定审计重点和审计,通过分析集团各版块的实际运营情况,发 现异常情况并评估其风险领域,分析其经营活动与内部控制存在的热点、难点和盲点。2. 根据分析结果编制年度审计计划。3. 与直接上级及被审计对象沟通并确定审计时间。 落实年度审计计划及审计人员的分工。二. 落实执行计划的所有审计工作。 1.审阅审计报告及部分重要审计工作底稿; 2.根据部门年度审计计划和审计重点确定及审批每个项目的审计计划与审计实施方案。 3. 负责审计督导,贯彻重要性、谨慎性和客观性原则,妥善解决重大或敏感经济问题,尽可能减少审计人员的专业判断风险。三.担任集团重大审计项目经理,带队执行项目审计,拟制审计报告。 1. 严格复核重大违法违规问题定性的事实依据、理论依据和法规依据。 2. 组织实施审计回访及开展后续审,跟踪被审计单位落实审计建议的情况。四.逐步实现审计工作的制度化和规范化 在总结审计经验的基础上不断完善和细化审计技术、审计管理和审计工作的基础标准和专项标准。任职资格:1. 性别不限,年龄35-45岁,统招本科学历(非民办大学)或以上;2.财会、审计等及相关专业 取得中级会计师以上或CIA专业资格。3. 十年以上财务管理/内部审计工作经验, 熟练掌握会计、内部审计理论专业知识,熟练运用内部审计标准、程序和技术;熟悉相关法律法规;4.掌握一定的信息技术,熟练运用SAP、金蝶等多种信息管理软件 具备很强的写作能力、敏锐的分析\设计技能和准确的鉴别判断技能;5.掌握较强的人际关系技能和组织技能;具备良好的领导、协调和沟通才能和经营管理能力。