审计总监

Recruiter
TO3消费金融集团
Location
重庆,广东-深圳,北京
Posted
15 Jun 2019
Closes
05 Jul 2019
Ref
h3245107
具体职责
1、建立并完善公司的内控体系、健全内部审计章程和制度,明确相关的运作流程,制定并落实年度内审工作计划;
2、使用基于风险的审计方法评估治理框架、操作流程,以及内部控制体系,能独立开展内控审计工作,负责改进及优化内部控制设计和运行的有效性;
3、跟踪公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
4、开展财务、经营及内部控制合规性审计或专项审计,提出预防建议和整改方向;
5、负责团队建设和人员日常管理。
6、完成领导交办的其他各项事务。

岗位任职资格
任职条件:
1、30岁-40岁,全日制统招本科及以上学历;
2、财务、审计、经济管理等相关专业;
3、行业背景:7年以上内审工作经验,3年以上内审管理经验;
4专业技能:
1、具备CIA或CPA资质;
2、熟悉内审整个流程和体系,能独立建立和健全整套内控系统;
3、对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅需有深刻的了解;
4、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力。