审计内控

Location
陕西
Posted
18 Apr 2019
Closes
03 Jun 2019
Ref
h4388976
1.结合西安开发公司具体情况,运用《华西大区内部审计条例》和《华西大区内部审计业务流程指引》,建立内控审计工作标准并贯彻落实;
2.组织开展西安开发公司的内部审计工作,包括运营审计、经济责任审计及其他专项审计等;
3.对公司的管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,对完善企业制度和流程提出建议;
4.开展风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,提出风险预警提示并编写风险评估报告,提升风险管理能力;
5.接受总部审计部、大区风控的业务指导,推动西安开发公司内控自查,并定期编写《华西大区内控自查报告》;
6.积极配合集团及总部审计部开展各种审计工作;
7.负责西安开发公司审计档案资料的安全、完整以及保管工作。
任职资格:
1.全日制统招本科及以上学历,工程、成本、财务管理、会计、审计或金融等相关专业;
2.具有3年以上大型企业内部审计、会计或会计师事务所工作经验;
3.具有较强的写作能力,良好的沟通能力,逻辑思维能力强;
4.具有较强的沟通协调能力,办事踏实、耐心、仔细,熟练掌握办公软件与财务软件。
5.具有较高的责任心,抗压能力强。
党员优先