营销内审岗位,总监

Location
北京
Salary
50-70 万
Posted
02 Nov 2018
Closes
04 Nov 2018
一. 内部审计业务
1.组织编制并实施区域年度审计工作计划;
2.对下属公司开展营销各环节审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等工作,包括:制定审计方案;保证审计工作进度的推进;出具审计报告并与被审计单位沟通。
3. 通过审计工作中发现的问题向集团或者被审计公司领导反应并进行跟踪,以促进各公司的营销管理工作持续改善;
4. 组织对公司重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
二. 内部流程管理及监控
1. 参与公司内部流程改进,建立适当的内控节点;
2. 针对流程改进做跟踪性流程审计,确保内控实施;
3. 根据公司业务变化、人事变化以及风险评估调整提出内部流程改进建议;
4. 定期开展内部控制宣传和教育。

资历要求:
1. 会计学、审计学相关专业全日制本科以上学历;
2. 8年以上审计从业经历,其中3年以上同岗经验,具有知名会计师事务所、一线地产企业从业经历者优先;
3. 有从事财务管理、风险管理、内部控制和内部审计相关的业务、尽职调查项目审计丰富经验;
4. 熟练运用企业会计准则、国家财务、税务、金融方面法律和法规和集团的规章制度;
5. 具备注册会计师(CPA)资格或国际注册内审师资格(CIA);
6. 熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
7. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力,有独立组织开展审计项目的能力和经验,能承受合理工作压力;
8. 为人正直诚实,有良好的领导管理能力和沟通能力,优秀的品德素养和职业信誉,能适应频繁出差。

Similar jobs

Similar jobs