内控审计总监

Location
北京,上海,广东-广州
Salary
90-150 万
Posted
19 Sep 2018
Closes
10 Oct 2018
岗位职责:
主要负责公司财务体系管理工作、IPO合规工作、集团顶层股权设计、集团风控审计体系建设和管理:
1、负责集团层面的顶层股权设计,梳理并整合集团股权关系;
2、了解会计准则,负责公司IPO上市相关财务规范工作;
3、负责公司财务体系有集团风控审计体系工作,组织建立健全公司审计及内控体系的搭建、完善制度、工作标准和工作流程的设计;
4、组织制定内部审计制度及工作程序,并督促、检查制度的贯彻执行;根据国家内部控制及上市有关要求负责组织对项目公司的财务计划、财务预决算,财务收支及其他有关的经济活动进行审计监督;
5、组织公司各职能部门进行风险评估与防范措施,组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;
6、负责对财务管理工作进行审计检查,减少公司财务风险,根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交审计报告;
7、负责企业上市治理工作,针对上市要求对公司出现的问题进行整理和治理;
8、组织实施后续审计,落实被审计单位整改情况,确保审计意见得到有效执行;
9、加强对审计项目的风险控制和管理,指导审计人员的工作,复核审计人员完成的审计底稿、审计发现和审计结论;

任职条件:
1. 统招全日制本科以上学历,财务、会计、审计、金融类相关专业;
2. 至少8年以上大型集团公司财务、审计及风控工作经验或会计师事务所审计工作经验,具有中级审计师或中级会计师职称,具有高级审计师、注册会计师职称优先;
3. 精通审计管理和IPO上市财务规范管理,并有丰富的实践经验。

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