内审/内控主管
岗位职责:
参与制定年度内审内控项目计划及制度建设;
负责组织开展或参与内审内控项目工作,包括对美国、欧洲、澳洲等海外子公司的内控内审工作;
提供审计专业服务,包括策划、组织开展各项管理调研工作,策划、指导所参与的尽职调研项目及咨询服务项目;
协助部门做好团队建设;
完成小组内部、部门内部安排的其他工作。
任职资格:
财会、审计、经济管理或工商管理本科以上学历;
从事审计、财会等相关专业工作3年以上,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识;
财会或审计中级以上专业技术资格,熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识;
熟练的中英文阅读和交流能力,能熟练使用办公软件。
参与制定年度内审内控项目计划及制度建设;
负责组织开展或参与内审内控项目工作,包括对美国、欧洲、澳洲等海外子公司的内控内审工作;
提供审计专业服务,包括策划、组织开展各项管理调研工作,策划、指导所参与的尽职调研项目及咨询服务项目;
协助部门做好团队建设;
完成小组内部、部门内部安排的其他工作。
任职资格:
财会、审计、经济管理或工商管理本科以上学历;
从事审计、财会等相关专业工作3年以上,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识;
财会或审计中级以上专业技术资格,熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识;
熟练的中英文阅读和交流能力,能熟练使用办公软件。