合规审计部主管

Location
北京
Salary
15-20 万
Posted
21 Jun 2017
Closes
12 Jul 2017
岗位职责:
1、全面负责合规审计部的管理工作,定期向董事会审计委员会及主管领导汇报工作;
2、建立健全集团五大业务板块(国际国内贸易、仓储物流、供应链金融、期货套保、电子商务)的各项内部审计制度;
3、对集团五大板块的业务流程进行跟踪研究,提出流程优化的改进建议,对各个业务板块的流程进行最终审定;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等文书;
5、组织实施财务审计、管理审计和效益审计并出具审计报告,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、损害公司利益的行为进行专案审计;
6、履行内控合规的内训制度,指导各个部门落实内控制度等合规要求;
7、做好与外部监管机构、审计机构的沟通协作,做好与被审部门的沟通联络、协调工作,积极开展审计宣传教育工作,解决审计过程中出现的各种矛盾,确保审计工作的顺利进行;
8、完成集团领导及审计委员会安排的其他工作。

任职要求:
1.学历:统招本科及以上学历;
2.专业知识:具备财务、审计相关专业背景
3.专业技能:精通COSO内控框架,熟悉实施内审的工作程序与要求;熟悉会计、内审准则及相关法律法规等背景知识;熟练使用办公软件,具备较强的文字编写及整理能力;具备良好的沟通表达能力与团队合作精神;

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