内审高级经理/总监
- Recruiter
- 国内某大型健康老龄产业集团
- Location
- 北京
- Salary
- 30-45 万
- Posted
- 06 Jun 2017
- Closes
- 08 Jun 2017
- Job role
- Audit
项目描述:组建公司内控团队,补充内部控制管理职能,提升公司治理能力。
职位描述:
一、内审职责
1. 负责组织公司和各业务平台审计及管理的各项具体工作。
2. 负责制定集团内部控制系统的战略规划并组织实施,强化预防、监督功能,保障内部控制体系的有效运作。
3. 建立集团各项审计制度体系、各项审计业务规范和审计工作流程。包括不限于:组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
4. 针对集团所属各公司的风险状况,组织制定年度审计计划,对集团所属各公司的经营管理开展各项审计监督工作。包括不限于:组织对集团所属各公司开展管理层年度绩效审计、任期经济责任审计(含离任审计)、管理流程审计、内部控制审计、风险管理审计、各项财务报表审计、投资并购项目尽职调查、舞弊调查、合同及招标审计等各项审计评估工作; 跟踪被审计单位对审计结论的整改和落实,实施必要的后续审计。
5. 负责外部会计师事务所等专业机构的聘用和管理。
6. 领导交办的其他事项。
二、风控职责
协助风控总监开展集团及下属业务单元全面、全程风控管理工作。
任职条件:
1. 本科及以上学历,审计学、会计学、经营管理学相关专业,具备CPA、CIA、CCSA、CAAC、高级审计师资质优先。
2. 8年以上审计工作经历,5年以上大型投资、地产集团公司内部审计或稽核工作经验,四大及国内前五会计师事务所工作经历优先。
3. 具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力。
4. 熟悉企业审计监察和经营管控工作;对宏观经济形势有较为全面的掌握和了解,并具备敏锐的分析判断力;具有较强的风险防范意识,财务分析能力、信息收集能力;具备快速学习能力和解决问题的能力。
5. 熟练使用审计工具和office办公软件。
6. 身体健康,诚实、正直、严谨;耐高压与高负荷工作;具备良好的心理素质和职业道德操守。
职位描述:
一、内审职责
1. 负责组织公司和各业务平台审计及管理的各项具体工作。
2. 负责制定集团内部控制系统的战略规划并组织实施,强化预防、监督功能,保障内部控制体系的有效运作。
3. 建立集团各项审计制度体系、各项审计业务规范和审计工作流程。包括不限于:组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
4. 针对集团所属各公司的风险状况,组织制定年度审计计划,对集团所属各公司的经营管理开展各项审计监督工作。包括不限于:组织对集团所属各公司开展管理层年度绩效审计、任期经济责任审计(含离任审计)、管理流程审计、内部控制审计、风险管理审计、各项财务报表审计、投资并购项目尽职调查、舞弊调查、合同及招标审计等各项审计评估工作; 跟踪被审计单位对审计结论的整改和落实,实施必要的后续审计。
5. 负责外部会计师事务所等专业机构的聘用和管理。
6. 领导交办的其他事项。
二、风控职责
协助风控总监开展集团及下属业务单元全面、全程风控管理工作。
任职条件:
1. 本科及以上学历,审计学、会计学、经营管理学相关专业,具备CPA、CIA、CCSA、CAAC、高级审计师资质优先。
2. 8年以上审计工作经历,5年以上大型投资、地产集团公司内部审计或稽核工作经验,四大及国内前五会计师事务所工作经历优先。
3. 具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力。
4. 熟悉企业审计监察和经营管控工作;对宏观经济形势有较为全面的掌握和了解,并具备敏锐的分析判断力;具有较强的风险防范意识,财务分析能力、信息收集能力;具备快速学习能力和解决问题的能力。
5. 熟练使用审计工具和office办公软件。
6. 身体健康,诚实、正直、严谨;耐高压与高负荷工作;具备良好的心理素质和职业道德操守。