审计总监
一、岗位职责
1.具体负责组织实施内部审计监督,并向审计部负责人报告审计结果;
2.协助上级(或外部)审计机构完成对公司的审计工作;
3.根据审计部的审计计划,在部门负责人领导下,开展相关审计具体工作,包括:
1)按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性(内控审计)
2)以涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的主要业务环节为基础开展审计工作(财务审计)
3)审计重要的对外投资事项
4)审计重要的购买和出售资产事项
5)审计重要的对外担保事项
6)审计重要的关联交易事项
7)对募集资金的存放与使用情况进行定期审计
8)在业绩快报对外披露前,对业绩快报进行审计
9)审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施
4. 了解各审计对象的基本情况;实施具体审计;
5. 对审计事项进行归档管理。
二、岗位要求:
1、财务会计、审计等相关专业,持中级会计职称证,注册会计师考试会计和审计两个科目合格或已获得注册内部审计师资格。
2、具备与内部审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知识和业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制。
3、具备四大会计师事务所财报审计、内控审计经验优先。
1.具体负责组织实施内部审计监督,并向审计部负责人报告审计结果;
2.协助上级(或外部)审计机构完成对公司的审计工作;
3.根据审计部的审计计划,在部门负责人领导下,开展相关审计具体工作,包括:
1)按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性(内控审计)
2)以涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的主要业务环节为基础开展审计工作(财务审计)
3)审计重要的对外投资事项
4)审计重要的购买和出售资产事项
5)审计重要的对外担保事项
6)审计重要的关联交易事项
7)对募集资金的存放与使用情况进行定期审计
8)在业绩快报对外披露前,对业绩快报进行审计
9)审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施
4. 了解各审计对象的基本情况;实施具体审计;
5. 对审计事项进行归档管理。
二、岗位要求:
1、财务会计、审计等相关专业,持中级会计职称证,注册会计师考试会计和审计两个科目合格或已获得注册内部审计师资格。
2、具备与内部审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知识和业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制。
3、具备四大会计师事务所财报审计、内控审计经验优先。