审计经理
岗位职责:岗位职责:
1.公司内部审计各项规章制度及工作流程、工作标准的制定、完善;
2.根据公司战略目标及审计部年度目标,编制公司年度内部审计工作计划;
3.根据审计部年度工作计划,协调资金、人力资源,组织审计工作计划的具体实施;
4.根据审计部年度工作计划的完成情况,编写公司年度内部审计工作报告;
5.根据审计部年度工作计划编制部门费用预算;
6.根据审计部工作计划的执行情况及公司具体情况,对部门费用进行控制及实施;
7.检查审计工作底稿,对审计项目开展过程进行监督,对审计组成员工作过程文件进行指导、复核;
8.对审计项目质量进行审核、监督,对审计组所出具的审计报告进行审核;
9.根据公司规定完善审计人员绩效评价体系,对审计人员工作绩效进行评价;
10.督促审计项目资料及时归档,检查审计档案、组织审计项目归档.
任职要求:
1.大学本科学历,财经或工程类相关专业;
2.取得注册会计师、国际内审师、造价工程师之中的职称资格;
3.8年以上大中型公司内部审计工作经验,其中5年以上担任审计部门负责人;
4.熟悉经济法、税法等相关法律,熟悉工程企业相关内部控制。能够独立完成审计项目;
5.具备良好的文字表达能力和沟通协调能力,具有良好的职业道德,较强的沟通能力及团队协作精神,能在压力下完成任务,能适应中短期出差。
1.公司内部审计各项规章制度及工作流程、工作标准的制定、完善;
2.根据公司战略目标及审计部年度目标,编制公司年度内部审计工作计划;
3.根据审计部年度工作计划,协调资金、人力资源,组织审计工作计划的具体实施;
4.根据审计部年度工作计划的完成情况,编写公司年度内部审计工作报告;
5.根据审计部年度工作计划编制部门费用预算;
6.根据审计部工作计划的执行情况及公司具体情况,对部门费用进行控制及实施;
7.检查审计工作底稿,对审计项目开展过程进行监督,对审计组成员工作过程文件进行指导、复核;
8.对审计项目质量进行审核、监督,对审计组所出具的审计报告进行审核;
9.根据公司规定完善审计人员绩效评价体系,对审计人员工作绩效进行评价;
10.督促审计项目资料及时归档,检查审计档案、组织审计项目归档.
任职要求:
1.大学本科学历,财经或工程类相关专业;
2.取得注册会计师、国际内审师、造价工程师之中的职称资格;
3.8年以上大中型公司内部审计工作经验,其中5年以上担任审计部门负责人;
4.熟悉经济法、税法等相关法律,熟悉工程企业相关内部控制。能够独立完成审计项目;
5.具备良好的文字表达能力和沟通协调能力,具有良好的职业道德,较强的沟通能力及团队协作精神,能在压力下完成任务,能适应中短期出差。