财务预算及计划分析总监

Location
上海
Salary
60-90 万
Posted
18 Oct 2018
Closes
08 Nov 2018
岗位职责:
1预算管理
负责集团业务和财务预算的整体制定,包括制度建设,预算规划,滚动预算等;
优化集团预算管理制度、流程及相关系统,实时对预算数据的准确性和合理性进行监控;
负责对集团本部各事业部、下属企业预算的执行情况进行及时监控并跟进解决;
2财务分析及报告
协助制定并落实集团管理会计分析报告体系,协助搭建符合集团业务发展的管理会计报告信息系统,建立基于项目的财务业绩分析及决策支持机制并推进落实;
负责编制集团财务分析报告,根据分析数据,提出合理的管理建议;
每月定期分析预算与实际数据的差异,及时与各部门做好充分沟通,并根据实际情况调整季度/年度预估;
3决策支持
汇总审阅各个业务单元的业务和财务预测,在集团层面对业务部门提交的风险机会进行独立的评估;
根据对集团整体P&L的评估,以及对竞争对象的分析,挤压非核心部门的成本费用,为核心业务提供弹药;
4团队管理
制定部门年度、季度、月度工作计划,并定期进行工作总结与分析;
负责部门人员日常工作任务的分配、督导、落实、跟踪;
负责部门人员的培训、选拔、考核、奖惩等人员管理工作;


任职资格:

1(教育及从业经历、专业技能要求)
财务、管理类专业本科以上学历
八年以上财务经验,熟悉互联网行业,有四大、美国或香港上市公司财务预算分析经验者优先
具有极强的逻辑思维和分析能力,对数据有敏锐的洞察力和记忆力,能在深入了解公司业务的基础上,结合管理需求,建立灵活、符合管理需要的财务模型
熟练使用Excel中各种函数及宏模板、熟练word、PPT及财务表达
2(素质能力要求)
具有很强人际交往、沟通协调能力,能够极富成效的推进项目的进行,有效组织开展工作
很强的执行力和抗压能力
良好的领导力和团队成员的管理发展能力

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