审计经理
- Recruiter
- 国内知名医疗连锁机构
- Location
- 上海
- Salary
- 30-35 万
- Posted
- 10 Jul 2018
- Closes
- 31 Jul 2018
- Job role
- Audit
- Sector
- IT/Telecoms, Pharmaceutical / medical
岗位职责:
1. 协助上级策划、制订和完善集团审计程序,确保审计工作有效开展、符合部门制度的规定。
2. 协助上级建议及修订各项内部管理制度及工作流程,完善内部控制,提高工作效率和管理效益。为集团的内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估;对各部门管理制度的编写、修订或完善工作,从审计角度提出建议和意见。
3. 组织实施审计计划,协助组织开展定期的常规性审计与不定期的专项审计。根据集团有关制度规定和领导要求,对相关公司的财务收支、会计核算、工程等大额支出等进行审计监督;对相关公司的经济目标履行情况进行审计评价;根据审计评估,提出业务管理中的各项改进方案和建议;开展对相关公司之财务及业务运作程序之审计,确保财务记录处理符合国家相关法律法规,业务运作遵照集团政策及指引执行,以防止疏忽及错失。
4. 协助上级编制部门工作计划,对相关业务报告进行质量把关,促进部门规范有序的管理;根据审计工作组织安排需要,对审计师岗位员工进行业务指导,促进审计业务水平提高。
5. 协助上级与审计师事务所、有关政府单位保持密切联络及良好关系,确保审计工作得以顺利进行及完成。
6. 完成领导交办的其他事宜。
任职资格:
1、必须具有cpa(注册会计师)、cia(国际内部审计师)、cisa(国际信息系统审计师)等至少一个证书;2、年龄要求1981-1987,特别优秀的可放宽;3、外审+内审经验不少于7年;4、频繁跳槽的不要、上家公司工作不满一年的不要;5、同时有内审外审经验的优先;6、须有优秀企业内或外审经验。
1. 协助上级策划、制订和完善集团审计程序,确保审计工作有效开展、符合部门制度的规定。
2. 协助上级建议及修订各项内部管理制度及工作流程,完善内部控制,提高工作效率和管理效益。为集团的内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估;对各部门管理制度的编写、修订或完善工作,从审计角度提出建议和意见。
3. 组织实施审计计划,协助组织开展定期的常规性审计与不定期的专项审计。根据集团有关制度规定和领导要求,对相关公司的财务收支、会计核算、工程等大额支出等进行审计监督;对相关公司的经济目标履行情况进行审计评价;根据审计评估,提出业务管理中的各项改进方案和建议;开展对相关公司之财务及业务运作程序之审计,确保财务记录处理符合国家相关法律法规,业务运作遵照集团政策及指引执行,以防止疏忽及错失。
4. 协助上级编制部门工作计划,对相关业务报告进行质量把关,促进部门规范有序的管理;根据审计工作组织安排需要,对审计师岗位员工进行业务指导,促进审计业务水平提高。
5. 协助上级与审计师事务所、有关政府单位保持密切联络及良好关系,确保审计工作得以顺利进行及完成。
6. 完成领导交办的其他事宜。
任职资格:
1、必须具有cpa(注册会计师)、cia(国际内部审计师)、cisa(国际信息系统审计师)等至少一个证书;2、年龄要求1981-1987,特别优秀的可放宽;3、外审+内审经验不少于7年;4、频繁跳槽的不要、上家公司工作不满一年的不要;5、同时有内审外审经验的优先;6、须有优秀企业内或外审经验。