内审负责人
岗位职责:
1、建立与完善公司各业务条线的内部控制制度与流程,并监督各部门执行;
2、定期检查总部及各地公司内部控制缺陷,跟踪并督促内控整改落实工作;
3、对公司范围内各业务条线工作流程、管理制度、经营风险进行梳理,并提出优化建议;
4、参与公司重大项目或经济活动,分析评估潜在法律风险、财务风险、市场风险,对发生财务异常情况的职能部门或各环节领域进行专项内部审计、调查分析工作;
5、定期组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立;
任职资格:
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、经济管理等相关专业,具备CIA及相关行业资质证书;
2、 同行业公司审计经验或华为等类似大型企业审计经验
1、建立与完善公司各业务条线的内部控制制度与流程,并监督各部门执行;
2、定期检查总部及各地公司内部控制缺陷,跟踪并督促内控整改落实工作;
3、对公司范围内各业务条线工作流程、管理制度、经营风险进行梳理,并提出优化建议;
4、参与公司重大项目或经济活动,分析评估潜在法律风险、财务风险、市场风险,对发生财务异常情况的职能部门或各环节领域进行专项内部审计、调查分析工作;
5、定期组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立;
任职资格:
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、经济管理等相关专业,具备CIA及相关行业资质证书;
2、 同行业公司审计经验或华为等类似大型企业审计经验