内审经理

Location
上海
Salary
25-40 万
Posted
07 May 2018
Closes
09 May 2018
岗位职责:

1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;
2、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,提出审计结论和意见;
3、参与公司内部控制自评工作,对重点业务流程的内部控制设计与执行开展审计评价,识别风险和关键控制点,评价相关制度执行情况并提出改进建议;
4、负责跟进审计建议的后续整改情况;
5、对公司进行内控自我评价,并提交内控自我评价报告,提交审计委员会和董事会审议。
6、协调会计师事务所,对公司进行内控审计;
7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理;
8、参与公司投资项目尽调或其他特别事项审计。
9、上级主管安排的其他各项工作。

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