内审部长
岗位职责
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、根据年度审计计划确定实施方案进行并调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送总监审核;
6、向总监汇报审计问题,完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
8、完成部门领导安排的其他工作。
任职资格
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,有注册会计师、审计师、大型企业审计经验的相关资格者优先;
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的组织、沟通、协调的能力;
5、良好的职业道德和团队协作精神。
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、根据年度审计计划确定实施方案进行并调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送总监审核;
6、向总监汇报审计问题,完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
8、完成部门领导安排的其他工作。
任职资格
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,有注册会计师、审计师、大型企业审计经验的相关资格者优先;
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的组织、沟通、协调的能力;
5、良好的职业道德和团队协作精神。