集团审计总监
- Recruiter
- xx集团
- Location
- 浙江-宁波
- Salary
- 40-50 万
- Posted
- 27 Feb 2018
- Closes
- 22 Mar 2018
- Job role
- Audit, Finance director
- Sector
- IT/Telecoms, Manufacturing/engineering
岗位职责:
1、负责建立集团内部控制制度的建设及完善各项审计制度和流程。
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,拟定年度审计计划和审计范围,开展合规性审计及专项经营审计。
3、负责组织实施针对集团及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系。
4、负责对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查落实。
5、参与公司的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制,落实财务尽职调查。
6、发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议。
对内全局的财务观念;具有良好的沟通协调能力、组织协调能力及团队合作。对外具有良好的表达能力,有较强的判断与决策能力。
任职要求:
1、8年以上内审\内控\风险管理专业经验,认同企业文化;
2、全日制本科及以上学历,英语6级,审计、财务、风险管理专业;
3、IPO项目审计经验,熟悉国际会计准则,精通国家财税法律规范、财务核算业务及IPO要求;
4、正直、学习力强,对内全局的财务观念;具有良好的沟通协调能力、组织协调能力及团队合作;对外具有良好的表达能力,有较强的判断与决策能力。
1、负责建立集团内部控制制度的建设及完善各项审计制度和流程。
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,拟定年度审计计划和审计范围,开展合规性审计及专项经营审计。
3、负责组织实施针对集团及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系。
4、负责对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查落实。
5、参与公司的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制,落实财务尽职调查。
6、发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议。
对内全局的财务观念;具有良好的沟通协调能力、组织协调能力及团队合作。对外具有良好的表达能力,有较强的判断与决策能力。
任职要求:
1、8年以上内审\内控\风险管理专业经验,认同企业文化;
2、全日制本科及以上学历,英语6级,审计、财务、风险管理专业;
3、IPO项目审计经验,熟悉国际会计准则,精通国家财税法律规范、财务核算业务及IPO要求;
4、正直、学习力强,对内全局的财务观念;具有良好的沟通协调能力、组织协调能力及团队合作;对外具有良好的表达能力,有较强的判断与决策能力。