内部IT审计委员

Location
浙江-杭州
Salary
24-36 万
Posted
31 Jan 2018
Closes
06 Feb 2018
岗位职责:
1、协助部门经理建立与完善信息系统审计制度与工作计划,健全信息系统审计流程;
2、独立实施内部信息系统审计,编制审计方案并出具审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
3、定期对公司信息安全管控的效果进行跟踪审计,调查分析安全事件及其变化趋势,完善管控流程和制度;
4、开展公司信息安全各项策略措施的分析评估,优化各项信息安全管控系统,协调各单位改进风险控制薄弱的环节;
5、完成领导交代的其他事务。

任职资格:
1、全日制大学本科及以上学历,计算机、信息工程等相关专业,具备CISA/CISSP等资格证书的优先考虑;
2、具有5年以上信息系统审计、咨询、管理相关工作经验,具备会计师事务所相关工作经验的优先考虑;
3、具有良好的沟通协调、观察分析、判断总结、团队协作的能力,且工作责任心强、自我约束力强、抵抗压力能力强;
4、具备完善的管理知识理念、基本的合同法律常识、卓越的文字表达能力, 对IT风险有敏锐的洞察能力,熟练掌握PPT、EXCEL等的操作;
5、熟悉网络架构、操作系统及数据库系统,持相关专业证书者优先 ;
6、熟悉金融行业信息科技相关法律法规。
要有:
1.信息安全系统中架构搭建经验
2.风险点管控参与经验
3.有完整搭建过信息安全系统的优先

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