高级审计经理

Location
浙江-杭州
Salary
25-45 万
Posted
17 Jan 2018
Closes
19 Jan 2018
Job role
Audit
岗位职责:
内部审计制度:
1、根据事业部发展要求,协助制定、完善内部审计监察管理制度及工作流程;
2、结合企业业务需要,配合制定化工事业部审计监察工作计划并实施;
3、指导各管辖企业风控部或监察部建立、健全审计监察管理制度及工作流程,下达指令性工作计划,复核各管辖企业审计监察工作计划执行情况。
内部审计实施:
1、负责按指令性或临时性工作计划执行事业部内部专项审计监察业务,按程序报告审计监察结果;
2、监督事业部各管辖企业风控部或监察部审计监察项目实施进度及结果;
3、协助事业部内部控制制度体系搭建,组织开展内部控制专项审计监察;
4、协助组织对事业部各管辖企业财务收支、财务预算、经营绩效以及其他专项审计监察;
5、根据集团及事业部要求,协助组织对事业部各管辖企业经营班子及重要岗位的任期、离任经济责任进行审计;
6、配合事业部资产评估、资产并购、转让项目等的尽职调查工作,;
7、协助组织对来自事业部内、外部关于管辖企业各商务类举报事项的事实调查,并出具专项稽查报告;
8、负责与第三方中介机构的联络与沟通工作,并对受托机构工作质量进行考评。
审计整改:
1、组织梳理内部审计监察工作反映各类管理问题,并提出整改意见;
2、分解监察审计管理问题整改计划,落实相关部门责任人,跟踪整改效果。
档案管理:
加强审计监察资料分类、归档、保管,确保资料齐全完整。
主要工作联系:
对内沟通:集团内所有部门及管辖企业、控股公司等。
对外沟通:会计师事务所、资产评估事务所等中介机构。

任职资格:
知识技能:
学历:本科以上,工商管理、财务管理、审计等相关专业。
专业知识与技能:
专业知识:熟悉企业管理、财务管理、审计管理、内部控制等相关专业理论知识并具备实践经验。
技能:具备良好的沟通技巧、熟练使用内审各项工具、方法。
计算机:熟练使用各类办公软件
外部资格:财经类中级以上职称
专业技能:
5年以上财务、审计相关工作经验
管理经验:
3年以上大型企业财务、审计全盘管理经验

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