内部审计员

Location
上海,浙江-杭州
Salary
15-25 万
Posted
29 Jan 2018
Closes
19 Feb 2018
岗位职责:
1、协助审计经理制定年度审计计划:
1)结合公司的发展目标、年度工作重点,对公司业务进行风险评估
2)根据审计资源,起草年度审计计划的方案
2、根据年度审计计划,带队实施项目审计:
1)了解计划审计项目,评估立项依据,如背景概况、历次审计结果、内控现状等
2)制定项目审计计划,明确审计目的、范围、重点、方法、资源分配、预算等
3)根据批准的项目审计计划,带队开展现场审计,出具审计发现:
A.适时召开沟通会,保证审计项目的顺利、有序进行,如Kick off Meeting、Audit Status Meeting、Pre-closing Meeting等。
B.及时跟进审计进度,对影响进度的因素无法处理时,上报审计经理。
C.定期评估项目审计目标的实现情况,确定重大问题无遗漏,控制审计风险。
D.负责审核审计底稿,检查审计底稿的完整性和必要审计程序的遵循性。
E.负责审核审计发现,检查审计证据的可靠性、充分性和相关性。
F.负责行政后勤安排,控制项目的审计成本和费用。
4)对审计结果进行沟通和确认:
A.对审计发现进行风险识别、揭示和评估,对存在的内控缺陷和管理不足,提出可行的审计建议,形成审计结果。
B.协助审计经理召开审计结束会议,将审计结果与被审计对象进行沟通和确认。对审计对象有异议的,组织人员进行核实。
C.将最终审计结果取得被审计对象的书面回复和意见反馈。
5)起草审计报告:
A.现场审计中,如发现重大、紧急问题,负责出具中期审计报告。
B.对审计发现进行分析、评估和总结,形成审计结论,起草审计报告
6)回顾和总结
A.对项目审计计划进行回顾,评估审计目标的实现程度、预算的执行情况等
B.对项目组成员的工作表现进行评价和评估。
7)审计资料归档:
A.将审计资料归类整理,包括审计通知、审计计划、审计底稿、审计证据、审计报告、回顾总结报告等。
B.将资料统一提交至档案保管人归档保存。
3、协助审计经理完成审计跟进:
1)根据被审计对象的反馈意见,起草跟进计划。
2)组织人员进行审计跟进,对审计问题改进的及时性和有效性进行评价。
3)必要时,起草审计跟进报告
4、协助审计经理完善部门政策程序:
1)对内部审计章程进行每年回顾
2)对审计工作手册进行适时更新
5、协助审计经理对员工进行培训,如内审章程、审计程序、审计方法等培训。
6、参与审计调查、内控评估等临时性工作。

任职资格:
1、从事财务/审计工作5年以上,内审工作不少于2年并有项目带队经验。
2、英语读写流利
3、具备良好的职业操守和工作责任感;熟练掌握财务及审计理论,具有良好的审计技能,有较强的综合分析判断能力和良好的沟通表达能力;并具备良好的项目管理能力。

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